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【单选题】

审计人员在审计某企业应付账款时,发现应付某公司货款400万元,账龄2年以上,但通过查阅凭证,询问被审计单位有关人员,未能取得证据证实其存在性。审计人员下一步应当:
A.做出账实不符结论
B.向债权人进行询证
C.核对会计报表
D.直接调整账项

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

14%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

84%的考友选择了D选项

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被审计单位营业费用明细账中记录了以下项目,其中符合我国现行会计制度规定的是:A.被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:A.出纳员负责现金、某企业购入大型设备一台,支付设备价款800万元,增值税136万元,运杂费20万元对未入账的长期借款进行审查,无效的审计程序是:A.向被审计单位索取债务说明书,了审计人员对实存于企业的固定资产,收集查阅了契约、产权证明书、财产税单等有关凭证文审计人员为了证实对外投资的存在性与所有权,应实施的审计程序是:A.查阅长期投资和